
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票備注沒(méi)有填寫可以入賬嗎?所得稅匯算清繳前能扣除嗎?增值稅可以抵扣嗎?
答: 您好!沒(méi)寫備注都不可以入賬、稅前扣除、增值稅抵扣,建議讓對(duì)方重新開具。
增值稅可以在匯算清繳企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 增值稅是價(jià)外稅,不影響損益
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我當(dāng)年因?yàn)楦鞣N原因,沒(méi)取得增值稅專用發(fā)票,第二年所得稅匯算清繳以后,取得,可以追補(bǔ)至發(fā)票發(fā)生年度稅前扣除,咋追補(bǔ),?比如當(dāng)年交了100元的所得稅,可以申請(qǐng)退稅么?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)?
答: 學(xué)員你好,這個(gè)需要到稅局改應(yīng)該扣除年的和以后年度的匯算清繳表,一般都是抵以后年度的應(yīng)交稅費(fèi),能不能退和稅務(wù)溝通吧,增值稅可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)

