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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-27 09:53

你好,取得發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄 

董會云 追問

2021-10-27 10:07

怎么沖銷暫估呢,還有結轉成本也要沖銷嗎

鄒老師 解答

2021-10-27 10:08

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目
之前結轉的成本是有錯誤嗎 

董會云 追問

2021-10-27 10:08

成本是沒錯的

董會云 追問

2021-10-27 10:09

和實際成本一致

鄒老師 解答

2021-10-27 10:10

你好,成本是沒錯的,就不需要調(diào)整已經(jīng)結轉的成本

董會云 追問

2021-10-27 10:18

就只需要沖銷暫估入庫是嗎

鄒老師 解答

2021-10-27 10:20

你好,成本是沒錯的,就不需要調(diào)整已經(jīng)結轉的成本
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好,取得發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄?
2021-10-27 09:53:41
你好,100和30都是售價,不等同于實際成本,實際成本是你購進這兩樣東西時候的成本。賬務處理上要分別作為兩個商品確認收入,把實際的100收款進行分攤,其中商品收入=100*100/(100%2B30);贈品收入=100*30/(100%2B30) 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入-商品 100*100/(100%2B30) 主營業(yè)務收入-贈品 100*30/(100%2B30) 同時按照進貨成本結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-09-11 11:06:04
你好 意思多暫估了。 那這部分產(chǎn)品銷售了嗎
2020-04-02 15:45:20
你好,就是對采購的材料采取的不同核算方法 計劃成本法下存在差異,領用的時候需要分攤差異 實際成本就不存在分攤的問題
2016-09-07 15:51:28
如果公司預付款項的金額大于最終應支付的金額,則需作相反會計分錄。這是什么意思?能舉例說明嗎?
2015-10-11 15:33:51
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