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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-26 17:20

你好,這個是紅字發(fā)票嗎?之前如果已經(jīng)抵扣了的話,應該是進項轉出。

郭老師 解答

2021-10-26 17:20

借預付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出庫存商品。

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-26 17:23

謝謝老師,不是紅字發(fā)票,有附上專票抵扣聯(lián)

郭老師 解答

2021-10-26 17:25

你好,那你之前的分錄是怎么做的?

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-26 18:13

謝謝老師,就是做的借財務費用-xxx 貸預付賬款,就是不知道如果附了抵扣聯(lián) 會不會變

郭老師 解答

2021-10-26 18:14

借進項
借財務費用負數(shù)
應該是這個
你之前價稅合計做的嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-26 18:18

借財務費用負數(shù);借應交稅費-應交增值稅進項稅額;貸預付賬款

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-26 18:19

借財務費用 正數(shù)呢沒有負號;借應交稅費-應交增值稅進項稅額;貸預付賬款

郭老師 解答

2021-10-26 18:20

你好,比如對方給你加稅,合計開了100。之前是不是借財務費用貸預付賬款100

郭老師 解答

2021-10-26 18:20

你的財務費用多做了進項。

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相關問題討論
你好,借低值易耗品貸進項稅額轉出。
2018-12-19 16:36:58
你好,這個是紅字發(fā)票嗎?之前如果已經(jīng)抵扣了的話,應該是進項轉出。
2021-10-26 17:20:24
您好 一般是收到發(fā)票前 已經(jīng)支付了貨款 計入了預付賬款科目 現(xiàn)在收到發(fā)票 沖減預付賬款
2019-09-24 09:45:55
你好這個分錄沒有什么問題怎么了
2019-10-17 15:28:40
借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-10-24 14:30:25
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