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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-25 18:33

你好
具體的什么原因

HH 追問

2021-10-25 18:40

我們是差額征稅  當(dāng)時暫估成本  導(dǎo)致與實際不一致

郭老師 解答

2021-10-25 18:42

你好
可以以后調(diào)整的

HH 追問

2021-10-25 22:54

如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出未做  導(dǎo)致增值稅少繳  怎么處理呢?

郭老師 解答

2021-10-26 00:27

稅務(wù)局沒有查到
次月自己轉(zhuǎn)出

HH 追問

2021-10-26 06:58

如果是在申報期內(nèi)已經(jīng)認(rèn)證申報了   可以再重新申報轉(zhuǎn)出嗎? 

郭老師 解答

2021-10-26 07:48

可以修改
更正申報或者去稅務(wù)局修改

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相關(guān)問題討論
你好 尾差造成的 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
你好同學(xué),可以賬面把銷售額調(diào)增,增值稅調(diào)增一下,保證和報表一樣
2023-01-11 10:41:33
你好,具體是什么原因免征增值稅呢?
2020-12-03 15:54:10
您好,按最終準(zhǔn)確收入的金額申報納稅,不開發(fā)票按未開發(fā)發(fā)票做處理。
2021-03-16 19:12:38
不是的,銷項減進(jìn)項貸方要先轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的,然后在轉(zhuǎn)入未交增值稅
2020-12-02 10:37:11
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