
老師,一般納稅人,有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不用交增值稅,附加稅。請問印花稅要交嗎
答: 同學(xué)你好 要交的哦
我公司2個(gè)月前開出的銷項(xiàng)票于本月開退紅票.那本月的印花稅和附加稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)后是同增值稅一樣留作下月繼續(xù)抵扣印花稅和附加稅嗎?
答: 對,這個(gè)是可以抵扣的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交附加稅,是不是增值稅銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)的增值部來交附加稅?印花稅又根據(jù)那個(gè),
答: 交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。

