
稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)損益對不對,主要結(jié)轉(zhuǎn)哪些稅
答: 是的,通過營業(yè)稅金及附加科目的都結(jié)轉(zhuǎn)
年末先結(jié)轉(zhuǎn)稅金還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
答: 你好,這個(gè)先結(jié)轉(zhuǎn)稅金后結(jié)轉(zhuǎn)損益
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時(shí)候,我做憑證全部是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候有些管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯(cuò)了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師你知道每月 除了損益類的需要結(jié)轉(zhuǎn) 其他的不需要了吧 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)的金額是怎么算出來的呀 用T型帳么 還是用什么別的方法
結(jié)轉(zhuǎn)損益,比如,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方金額1200,貸方金額300,那么結(jié)轉(zhuǎn)損益要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問金蝶k3期末處理是結(jié)轉(zhuǎn)損益——期末結(jié)轉(zhuǎn),還是結(jié)轉(zhuǎn)損益——自動轉(zhuǎn)賬——期末結(jié)轉(zhuǎn)
用的金蝶 結(jié)轉(zhuǎn)損益了 想把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益刪掉 重新結(jié)轉(zhuǎn) 怎么操作


吳月柳 解答
2017-01-12 13:02
吳月柳 解答
2017-01-12 13:13