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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-10-22 16:52

你好,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額 

家有小張 追問

2021-10-22 16:52

這是更改的嗎?

家有小張 追問

2021-10-22 16:53

不是這個嗎?
新調(diào)整的其他應(yīng)收款=應(yīng)收利息+應(yīng)收股利+其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備

鄒老師 解答

2021-10-22 16:55

你好,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額 
不是更改,而是本來就應(yīng)當(dāng)這樣填寫 

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認(rèn)繳制下,在股東未實際出資前,實收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本項目應(yīng)填 0
2024-09-01 04:11:23
你好;你去看看是不是 重分類了。 其他應(yīng)付款 有余額; 分類 了
2022-03-25 11:59:24
你好;? ?貸方是 正數(shù)還是負(fù)數(shù)金額的?? ?
2022-02-22 16:07:41
你好可以先歸還,再續(xù)借
2022-01-05 12:16:55
你好,不正確,其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫才是的?
2021-07-30 16:43:20
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