
,我其他應(yīng)收款有個(gè)貸方,錄入的期初余額數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)該是96508.8,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表是100304.5,好像沒有減去這筆3700多的金額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋整啊
答: 你好;? 你是不是錄入期初數(shù)據(jù)不對 ;? ?你去看看你本身其他應(yīng)收款貸方? ?實(shí)際應(yīng)付出去的款是多少 ?? ?
老師好,請問一下,公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上的實(shí)收資本要做什么處理嗎?其他應(yīng)收款也有余額,該怎么做?
答: 你好你們還有利潤這些 會(huì)退資本在做處理。 其他應(yīng)收款 收回來了沒有 這個(gè)要清理掉明細(xì)才行的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,不會(huì)重分類,可以嗎?
答: 您好,可以的,就是報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),不美觀。
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額為正數(shù),表示別人欠單位款還沒有還,那如果別人給單位開了發(fā)票,是不是就可以不用還了呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款那一項(xiàng) 掛著的應(yīng)該是上月社保費(fèi)金額 還是公積金金額?
老師,我們公司年末資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款有余額?這會(huì)不會(huì)對稅務(wù)方面有影響。
老師,你好!請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)是224838元,是不是表示截止報(bào)表日有224838元款項(xiàng)未收回企業(yè)?


阿飛 追問
2020-05-15 21:27
鐘存老師 解答
2020-05-15 21:35