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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-22 15:22

未交增值稅科目借方有余額是不是有留底進(jìn)項(xiàng)稅

我最閃亮 追問(wèn)

2021-10-22 15:26

去年是手工的賬做錯(cuò)了

我最閃亮 追問(wèn)

2021-10-22 15:26

去年的原因,今年怎么調(diào)平

辜老師 解答

2021-10-22 15:26

那你正確的應(yīng)該是咋樣的,你可以反沖做錯(cuò)了的

我最閃亮 追問(wèn)

2021-10-22 15:26

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不會(huì)調(diào)

辜老師 解答

2021-10-22 15:27

那你直接就是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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您好!可以的??梢杂杏囝~。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額;
2018-11-26 16:57:43
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
同學(xué),是正確的!
2018-08-11 13:15:07
你好!這個(gè)預(yù)繳增值稅可以有余額的了。你進(jìn)銷及預(yù)繳抵減后還有要交的,才計(jì)入未交增值稅
2018-08-24 13:57:31
您好,未交增值稅是沒(méi)有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
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