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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-10-22 14:32

你好,申報查詢,選擇財務(wù)報表,選擇時間

紅紅 追問

2021-10-22 17:01

申報查詢,沒有,只有增值稅和附加稅報表

徐阿富老師 解答

2021-10-22 17:01

你好,選擇財務(wù)報表應(yīng)該可以找到吧?你在那個放大鏡的地方搜索一下財務(wù)報表試試看。

紅紅 追問

2021-10-22 17:08

提交時候,有提示說在,涉稅查詢,資料報送查詢,我也找不到涉稅查詢,只看到涉稅跨區(qū)查詢,我公司是分機構(gòu)來的。那里也沒有。

徐阿富老師 解答

2021-10-22 17:10

你好,如果實在找不到,你打電話12366問一下。

紅紅 追問

2021-10-22 17:13

嗯,看到了,一戶式查詢,資料報送查詢

徐阿富老師 解答

2021-10-22 17:17

好的好的,查到了就可以啊,恭喜你。

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學(xué)堂有財務(wù)報表編制的講解課件,非常詳細,建議學(xué)習(xí)一下
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你好,學(xué)員,這個是小企業(yè)財務(wù)報表的
2022-10-23 20:02:10
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2019-04-15 15:39:28
你好,資產(chǎn)負債表是根據(jù)9月份資產(chǎn)負債表的期初,期末余額填寫 利潤表是根據(jù)9月份的利潤表數(shù)據(jù)填寫本期,本年累計金額欄次
2019-10-23 18:03:39
你好 是稅局申報嗎 稅局申報的話 年報一般是上年所屬期 利潤表,現(xiàn)金流量是上年數(shù)據(jù)(本期)和上上年數(shù)據(jù)(上期)
2023-04-13 17:55:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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