
老師,電力公司把發(fā)票金額給我們多開了,已經(jīng)跨月并且我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做分錄呢
答: 同學(xué),你好 你就按照你實(shí)際支付的金額做賬
公司購(gòu)買保潔用品,付款4850開票金額是4995.50,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)多出的發(fā)票錢我要怎么做分錄
答: 你好,如果是專用發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證,少支付的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款4850 營(yíng)業(yè)外收入115.5
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,已付款項(xiàng),票已收,未認(rèn)證發(fā)票怎么做分錄
答: 同學(xué) 你好 已付款項(xiàng),票已收,未認(rèn)證發(fā)票 借:費(fèi)用 材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款


曉鈺 追問(wèn)
2021-10-22 12:10
小菲老師 解答
2021-10-22 12:13
曉鈺 追問(wèn)
2021-10-22 12:24
小菲老師 解答
2021-10-22 12:39