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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-01-11 14:44

收了一部分現(xiàn)金,另一部分是欠款,欠款部分需要寫欠條嗎

黃老師 解答

2017-01-11 14:41

你好,按開票給對方時(shí)的發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款       貸:主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

黃老師 解答

2017-01-13 09:29

要的

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相關(guān)問題討論
是賬做錯(cuò)么,沖掉就可以,
2020-01-13 15:19:33
你好,按開票給對方時(shí)的發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-01-11 14:41:58
你好 那你也得報(bào)增值稅的 你之前沒報(bào)增值稅的。 你19年結(jié)賬沒
2020-01-13 15:22:47
你好!你是什么行業(yè)?月末主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不需要附件。只要把這兩個(gè)科目下的金額都結(jié)轉(zhuǎn)平就可以。
2015-04-14 14:47:43
這個(gè)需要看你現(xiàn)在應(yīng)收賬款在那個(gè)方向,現(xiàn)在是在借方還是貸方?
2018-12-21 19:33:38
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