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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 10:46

.現在不是沒有預提費用這個科目了嗎?

李葉子 追問

2017-01-11 11:00

老師,我是12月買的東西,也付了錢,沒有收據,發(fā)票1月份才到,我做12月份的帳怎么做?我肯定先預提一下費用,沖減12月份利潤啊~既然沒有預提費用這個科目,那我應該用什么科目來代替呢?

鄒老師 解答

2017-01-11 10:45

借;管理費用    貸;預提費用

鄒老師 解答

2017-01-11 10:47

你好,是的,但是你是說預提的管理費用怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2017-01-11 11:02

借;預付賬款   貸;銀行存款 
借;管理費用等科目  貸;預付賬款

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你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
您好,因為內部關聯交易抵消未實現部分
2022-01-15 07:56:22
你好,沒有看到你的分錄,
2019-08-16 16:32:23
你好! 1.先沖回的 借:管理費用-37 貸:應付-37
2019-06-04 13:01:06
你好!貸方銀行存款 或應付賬款
2018-09-26 14:25:11
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