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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-10-20 09:52

你好 ;小規(guī)模正常沒有這個科目明細(xì)的;   你 轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去 ;   調(diào)整下  

undefined 追問

2021-10-20 09:56

就這三筆,是這么做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)好像小規(guī)模也沒有未交增值稅吧

undefined 追問

2021-10-20 09:57

摘要怎么寫

meizi老師 解答

2021-10-20 10:03

你好 。 結(jié)轉(zhuǎn)某年某月的增值稅明細(xì)即可。 補(bǔ)折舊   

undefined 追問

2021-10-20 10:05

不可以這樣調(diào)嗎

meizi老師 解答

2021-10-20 10:15

你好 ;你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方還是貸方有余額

undefined 追問

2021-10-20 10:16

轉(zhuǎn)出未交增值稅平了,但是未交增值稅有借方余額,這要調(diào)嗎。咋整

undefined 追問

2021-10-20 10:19

之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額

meizi老師 解答

2021-10-20 10:26

你好; 借方的話。 那你就 按照 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅來調(diào)整 

undefined 追問

2021-10-20 10:28

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)平了,未交增值稅明細(xì)有借方余額,要調(diào)賬嗎?小規(guī)模也有未交增值稅?

meizi老師 解答

2021-10-20 10:35

你好; 說明你之前是 不對的;  你  如果是平衡的。 就不應(yīng)該還有余額的;      看你們自己是不是多繳納了增值稅  

undefined 追問

2021-10-20 10:46

在哪里看有沒有多繳納?我見21年7-9月申報表沒有多繳的

meizi老師 解答

2021-10-20 10:51

你好; 去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬 。看怎么產(chǎn)生的   明細(xì)  

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你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
您好,不是的,他是借 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:未交增值稅
2022-05-07 09:43:35
你好,不需要 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 (減免) 銀行存款(次月繳納)
2019-01-12 17:17:14
你好,不用,只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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