合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術開發(fā)吧,要按技術開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

增值稅進項稅額上月有留底,本月進項稅額+上月留底小于本月銷項稅額。請問怎么做會計分錄(之前進項稅額大于銷項稅額不交增值稅就沒有做會計分錄)
答: 您好!借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
將自產(chǎn)產(chǎn)品用于發(fā)放職工作福利,同類產(chǎn)品含稅銷售價格45200元(與計稅價相同),該產(chǎn)品生產(chǎn)成本30000元。(1)計算該企業(yè)當月準予抵扣的進項稅額。(2)計算該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額。(3)計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。(4)做伏以上業(yè)務的會計分錄。
答: 你好,請把題目完整發(fā)一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我們本月產(chǎn)生增值稅銷項稅額6626.16,進項稅額9694.59,進項稅額轉(zhuǎn)出金額101.74,請問老師期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)相關會計分錄,(一般納稅人),謝謝老師,
答: 上述會計科目期初均無余額

