
老師您好,我上個月多計(jì)提工資了,這個月如何調(diào)賬?
答: 你好,可以用負(fù)數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用等- 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
三月計(jì)提工資的時候,多計(jì)提了700,怎么調(diào)賬
答: 您好,直接做計(jì)提時候的分錄,金額寫負(fù)數(shù)700即可。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年多計(jì)提工資2000塊,并且已經(jīng)結(jié)賬了,2019年1月份該怎么調(diào)賬??
答: 您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調(diào)整科目

