老師,我們上個月的報表是負的,領(lǐng)導說我做的不對,因為有一筆費用他覺得不應該算進去,但是這筆費用是真實發(fā)生的,做到上個月報表就是負的。但是等以后對方給我們結(jié)賬我們給對方開票后就實現(xiàn)收入了自然開票的那個月就實現(xiàn)利潤了。他非要說上月不賠,我該怎么給他解釋
借眼觀世
于2021-10-19 09:37 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-19 09:39
你好,實際已經(jīng)發(fā)生了,沒有發(fā)票可以做進去的。
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你好,實際已經(jīng)發(fā)生了,沒有發(fā)票可以做進去的。
2021-10-19 09:39:36

你好 ; 你們具體業(yè)務(wù)代管資金是 賺取服務(wù)費的 收入嗎
2021-10-14 11:04:29

結(jié)轉(zhuǎn)的時候按照月底的余額結(jié)轉(zhuǎn),就是借貸方的凈額。不是一個個分錄去結(jié)轉(zhuǎn)
2014-09-10 16:22:59

是的,是這樣登記的額
2020-02-18 09:13:20

你好,這個的話給你做法,剩下的你自己做,本期貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額,即是:本期收入類賬戶的增加額-收入類賬戶的減少額=本期收入類賬戶的余額,在期末,再將該余額,轉(zhuǎn)入所有者權(quán)益賬戶,此時編制分錄: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (其他業(yè)務(wù)收入等收入類賬戶)由于期末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤,原收入類賬戶在期末時就不再有余額。 2.未分配利潤=期初未分配利潤+利潤總額-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 利潤總額 主營業(yè)務(wù)利潤 =主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)利潤 =其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出 營業(yè)利潤 =主營業(yè)務(wù)利潤%2B其他業(yè)務(wù)利潤-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用 利潤總額 =營業(yè)利潤%2B投資收益%2B補貼收入%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤=利潤總額-所得稅
2020-07-01 13:12:47
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