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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2021-10-18 15:41

借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)

陳工 追問

2021-10-18 15:45

老師,上個(gè)月的就不管了,在這個(gè)月直接做“借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬-職工社利費(fèi)”這筆分錄就可以,對嗎?

小云老師 解答

2021-10-18 15:49

是的,你的理解是正確的

陳工 追問

2021-10-18 15:54

摘要寫“補(bǔ)9月份應(yīng)付職工薪酬/職工福利轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用”?

小云老師 解答

2021-10-18 16:13

是的,這樣寫是正確的

陳工 追問

2021-10-18 16:20

好的,謝謝老師!

小云老師 解答

2021-10-18 16:31

 不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!

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你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
您好!計(jì)提的時(shí)候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
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你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
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