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送心意

柳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-18 14:41

你好,借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估

年輕的玫瑰 追問

2021-10-18 14:50

抵扣之后怎么入賬呢

柳老師 解答

2021-10-18 15:03

先紅字沖借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,再按發(fā)票借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款

年輕的玫瑰 追問

2021-10-18 15:39

老師,比如我們這次暫估了130萬,130萬就入成本了,下月開票開了150萬,如果抵扣了這130萬,就要按票沖銷暫估的再入原材料成本是吧。這樣我收入增加了150萬,那不是又要暫估成本了呢,這會(huì)不會(huì)弄得每個(gè)月都要暫估了。我們的進(jìn)項(xiàng)票很多,所以之前沒有抵扣原料票

柳老師 解答

2021-10-18 15:50

一般開始暫估了,每個(gè)月都會(huì)有暫估的,這是合理的

年輕的玫瑰 追問

2021-10-18 16:06

好的,謝謝

柳老師 解答

2021-10-18 16:07

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好,借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-10-18 14:41:45
你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-20 15:32:21
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
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