
老師,我月初在國稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報(bào)表的時(shí)候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請(qǐng)問我是填 那個(gè)增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
答: 你好,是2000
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
答: 您好!開了多少金額的發(fā)票呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
答: 您好,代開的專票是不減免的,你就填在第一大類里面的稅務(wù)代開的專用發(fā)票那一欄次
老師,申報(bào)增值稅附加稅時(shí),預(yù)繳城建稅金額與本期應(yīng)補(bǔ)退城建稅金額少幾分,我可以直接把預(yù)繳城建稅金額調(diào)成與應(yīng)納稅額一樣嗎
老師,稅務(wù)局代扣專票201108.76元,預(yù)繳增值稅6033.26元,城建稅955元,申報(bào)期時(shí)是不是還有留底稅額?
房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和城建稅及附加稅費(fèi),增值稅主表只要填附列4,城建稅及附加稅費(fèi)還需要填列申報(bào)嗎?

