
還有個問題:為了賬實相符,貨到單未到,月末要暫估入賬,等單到了,紅字沖回,再重新做對的賬。那講課老師說沒有收到發(fā)票,沒有開出發(fā)票不要做賬。那前面貨到?jīng)]有收到發(fā)票要暫估不就沖突了?
答: 您好,講課老師說的是錯的
老師關于暫估入賬的,發(fā)票幾個月未到,是不是每月月末都需暫估一次,一直要到發(fā)票來了才能用紅字沖掉嗎?
答: ,是每月月末都做暫估,下月初用紅字沖出,一直要到發(fā)票來才正常做賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,貨到單未到情況,例如,1月末暫估入賬,2月仍然未收到發(fā)票,那么紅字沖銷原暫估入賬是2月初做,還是收到發(fā)票賬單那個月做呢?
答: 你好,這個實務中是收到發(fā)票賬單那個月做? 紅沖也是這個收到那個發(fā)票時候做,不是下個月沖不做,萬一銷售出去,你這個結轉(zhuǎn)成本,沖掉暫估,還沒有到發(fā)票,那這個=庫存商品是負數(shù)了,

