
老師:上個(gè)月申報(bào)的增值稅繳款后,次月申報(bào)時(shí)要在主表30欄本期繳納上期稅額內(nèi)填寫稅額嗎
答: 你好是的,這里要填寫的
請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)期來未繳稅額怎么填寫?
答: 這個(gè)是你們銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)之后的差額同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在填寫國稅增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,現(xiàn)在11月份填寫10月份的申報(bào)表里第30行的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
答: 您好!如果交了就要填上去。
一般納稅人,因?yàn)橐咔檠舆t申報(bào)而按上季度繳納稅額預(yù)繳的增值稅和附加稅,這期的增值稅申報(bào)表怎么填寫
因?yàn)橐咔檠舆t申報(bào)而按上季度繳納稅額預(yù)繳的增值稅和附加稅,這期的增值稅申報(bào)表怎么填寫?
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?


懵懂的啤酒 追問
2021-10-15 15:00
徐阿富老師 解答
2021-10-15 15:01