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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2021-10-15 12:10

同學你好,這個表看懂了,第一列是有名字的,那就可以使用分類匯總的功能可以實現(xiàn);

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相關問題討論
菜單-數(shù)據(jù)-分列------下一步到常規(guī)數(shù)字格式即可
2022-04-02 23:26:29
你好,【公式】選下卡下【公式審核】菜單,取消顯示公式。你用的wps,位置可能不太一樣,找一下
2020-07-13 11:59:31
你好 最好的方法是用 EXCEL的Power Query來實現(xiàn)!
2020-03-31 12:02:34
同學你好!怎么給你呢?
2020-01-15 16:15:56
方法/步驟 打開excel,在單元格內(nèi)輸入數(shù)據(jù)并將該列選擇。 然后找到菜單里的數(shù)據(jù)選項,在其工具里找到分列選項。 彈出文本分列向?qū)υ捒?,點擊下一步選項,進入文本分列向?qū)У诙剑苯狱c擊下一步選項。 4 進入文本分列向?qū)У谌?,在第三步里找到列?shù)據(jù)格式選項,勾選文本選項,然后點擊完成可以看到數(shù)據(jù)單元格里出現(xiàn)綠色三角圖案了。
2019-11-28 10:39:45
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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