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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-09 16:26

好的。謝謝老師。

持之 追問

2017-01-10 10:56

老師,一家國企用管家婆軟件做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份一次收入記錯了,應(yīng)該掛進其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財務(wù)報表,應(yīng)該怎么處理呢?

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 15:04

您好,不是的,在申報增值稅的時候,應(yīng)該填在“進項稅額”欄中的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 16:34

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 11:13

您好,6月份財務(wù)報表可以不用處理了,12月份直接做對了就行了。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你可以先不認(rèn)證的哦,要確定之后再認(rèn)證,不然認(rèn)證的時候選了就沒法調(diào)整了
2020-03-23 11:12:58
你好,不需要認(rèn)證,是的
2018-03-23 15:20:35
您好,不是的,在申報增值稅的時候,應(yīng)該填在“進項稅額”欄中的。
2017-01-09 15:04:30
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