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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-16 09:06

你好,填申報抵扣增值稅進(jìn)項稅額,在主表就在進(jìn)項稅額里面,可以一直留底的。

月月老師 解答

2019-09-16 09:06

你好,是附表二的一里面。

晨光 追問

2019-09-16 09:11

那我2.3欄是灰色的,填不進(jìn)去,我8月底進(jìn)項有勾選認(rèn)證了的啊

月月老師 解答

2019-09-16 09:14

你好,不應(yīng)該是灰色的,之前勾選認(rèn)證過,填過嗎

晨光 追問

2019-09-16 09:16

沒填過,之前也沒認(rèn)證過,8月份才開始認(rèn)證的

月月老師 解答

2019-09-16 09:21

你好,我看一下你的附表二的表格的情況

晨光 追問

2019-09-16 09:24

月月老師 解答

2019-09-16 09:25

你好,你是一般納稅人的一般方法計稅嗎

晨光 追問

2019-09-16 09:31

是的

月月老師 解答

2019-09-16 09:32

你好,如果你是第一次填進(jìn)項稅額,你帶著認(rèn)證發(fā)票的結(jié)果,到稅務(wù)局讓專管員重新給一個登錄文件。

晨光 追問

2019-09-16 09:33

哦哦!還那么麻煩啊

月月老師 解答

2019-09-16 09:35

你好,你是第一次申報,可能稅務(wù)局需要處理一下。正常情況下,第二欄是可以填寫的。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你可以先不認(rèn)證的哦,要確定之后再認(rèn)證,不然認(rèn)證的時候選了就沒法調(diào)整了
2020-03-23 11:12:58
你好,不需要認(rèn)證,是的
2018-03-23 15:20:35
您好,不是的,在申報增值稅的時候,應(yīng)該填在“進(jìn)項稅額”欄中的。
2017-01-09 15:04:30
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