
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)出口,由于進(jìn)項(xiàng)不夠,出口的業(yè)務(wù)需要申報(bào)不退稅交附加稅處理。這一步的操作還需要在離線申報(bào)系統(tǒng)里提交資料申報(bào)嗎?還是直接在電子稅務(wù)局里報(bào)稅申報(bào)。
答: 你好,向稅局申請(qǐng)免稅.然后直接在增值稅報(bào)表上做免稅申報(bào)就可以了.一版申請(qǐng)免稅后三年不能更改退稅的
你好 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅怎么計(jì)算 ?免抵退 附加稅還需要月月交嗎?有什么要注意的?
答: 出口退稅按實(shí)際出口額計(jì)算,免抵退政策下,企業(yè)需先繳附加稅,次月申報(bào)退稅,若退稅額大于已繳稅,差額可抵扣下期稅款。注意:政策變動(dòng)大,定期關(guān)注官方通知。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想咨詢一下關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的操作流程 賬務(wù)處理 附加稅處理
答: 你好,申報(bào)你首先是在退稅系統(tǒng)申報(bào),然后在點(diǎn)你電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)。 附加稅的計(jì)算是繳納的+免抵稅額計(jì)算


小魚兒 追問
2021-10-14 09:57
小魚兒 追問
2021-10-14 09:58
張壹老師 解答
2021-10-14 10:07