老師用其他應(yīng)付款科目支付了現(xiàn)金,現(xiàn)金買了東西已經(jīng)花完,現(xiàn)金的會計分錄已經(jīng)做好,可是如何把其他應(yīng)付款作平吶?
微笑
于2021-10-13 17:16 發(fā)布 ??893次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-13 17:17
你好,你們待會需要還錢給對方,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款 ,貸:營業(yè)外收入
2023-03-24 17:50:24

這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52

如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調(diào)整----
借:其他應(yīng)付款,
管理費用(紅字)
----費用類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)之外不能貸記的,這點是統(tǒng)一規(guī)定;
而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導(dǎo)致不需支付或者無法支付的,應(yīng)視情況計入資本公積或者營業(yè)外收入,而不能沖減當(dāng)期管理費用。
管理費用沖減其他應(yīng)付款的會計分錄如下:
借:其他應(yīng)付款--某某
貸:管理費用
摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16

同學(xué),你好,從分錄上看,應(yīng)該是收的錢直接進(jìn)了錢勇的口袋,其他應(yīng)付款掛借方實際上就是其他應(yīng)收款
2020-06-18 10:31:05

借:其他應(yīng)付款 90 營業(yè)外支出 10 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 100
2019-12-23 19:50:48
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