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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-13 16:47

你好,最好是通過應付職工薪酬核算一下。

月半彎 追問

2021-10-13 16:51

這樣啊,那我今年的前幾個月全部要從管理費用里調(diào)出來?
前面社保都入了管理費用 
公積金也是

郭老師 解答

2021-10-13 16:52

之前是借管理費用貸銀行存款嗎?

月半彎 追問

2021-10-13 16:57

之前計提是  借  管理費用  貸  應交稅費,交錢后是借 應交稅費,貸銀行

郭老師 解答

2021-10-13 17:03

不對吧
社保你做應交稅費了?

月半彎 追問

2021-10-13 17:09

這個月做的農(nóng)行支付上月計提的這些
這樣行不

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

不行,你得把應繳稅費改成應付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-10-13 17:16

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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相關問題討論
需要分別入管理費用-工資、管理費用-社保、管理費用-公積金
2019-05-24 16:21:16
您好!可以的。
2017-05-17 11:28:56
可以直接建成-管理費用-社保費用
2022-05-21 15:41:24
你好,最好是通過應付職工薪酬核算一下。
2021-10-13 16:47:33
單位承擔的一般可以分開社保、公積金,
2018-11-06 15:36:26
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