
快學(xué)小高老師,你好! 請教幾個問題運輸服務(wù)(個體戶), 問題1. 7-9月開票應(yīng)稅名稱:*勞務(wù)*膠水運輸費,稅率是0.01。累計開票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無法導(dǎo)入申報表(增值稅及附加稅費申報表)數(shù)據(jù)為0。 那是手工輸入服務(wù)欄,1012.03嘛,來申報嘛? 問題2. 對于上面發(fā)票開成勞務(wù)的,需要去處理嘛? 我是這兩天報稅查了才知道,發(fā)票是其他人開的。
答: 同學(xué)你好 對的 2.開錯了要紅沖了重新開
請問,增值稅申報表附表四里的加計抵減本期發(fā)生額是指旅客運輸費用,還是指本期專票認證的稅額及旅客運輸稅額合計數(shù)?
答: 您好,是合計可以抵扣的進項稅額的合計金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 主附稅合并申報是不是 申報了增值稅 附加稅 就不需要申報這個表 或者 申報了這個就不申報增值稅 附加稅
答: 你好,附加稅有單獨的申報表,你需要打開的,你是小規(guī)模的話,應(yīng)該有一個附列資料二,這里面就是城建稅的。

