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小蝸牛
于2021-10-13 10:58 發(fā)布 ??913次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-10-13 11:03
同學你好借銀行貸預收賬款
小蝸牛 追問
2021-10-13 11:05
不用計提銷項稅額嗎
2021-10-13 11:06
下個月預交百分之三的增值稅可以用進項稅抵扣嗎
樸老師 解答
2021-10-13 11:16
同學你好這個要預繳的要做這個不能抵扣
2021-10-13 11:29
我是現(xiàn)在計提銷項稅額還是最后結算再計算銷項稅額呀
2021-10-13 11:30
之前都是老項目,現(xiàn)在有新項目了,所以有點迷
2021-10-13 11:35
做收入的時候再做就行了
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加計抵扣增值稅進項的會計分錄怎么做呀??
答: 您好,借應交稅費貸其他收益
增值稅進項稅加計抵扣,這10%的會計分錄怎么做?
答: 借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項稅額抵扣的會計處理分錄是什么
答: 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付帳款,入在進項稅額中。發(fā)票認證通過了就可以抵扣了。
月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
討論
我想問一下,我預交增值稅,整一個會計分錄一個怎么做。抵扣完還多了。還有10%的進項減免
鄒老師,其他老師不要答哦,鄒老師,您好,我本月的進項有5萬,銷項有6萬,因為涉及即征即退,本月交增值稅1萬,一般項目中還有留抵的進項2萬,請問我要怎么做會計分錄?(數(shù)字只是打個比方,好表達而已)第二是我這個月的抵扣有一些是未報銷的,又是抵扣又留抵了怎么處理?分錄?
鄒老師,您好,我本月的進項有5萬,銷項有6萬,因為涉及即征即退,本月交增值稅1萬,一般項目中還有留抵的進項2萬,請問我要怎么做會計分錄?(數(shù)字只是打個比方,好表達而已)第二是我這個月的抵扣有一些是未報銷的,又是抵扣又留抵了怎么處理?分錄?
你好 我一月進項留抵2022.2 2月銷項減去進項余1676 實際不用繳稅 用一月留底的抵扣完 還剩346.2 這346.2又留底到3月,3月實際銷項減去進項是69738.37 ,實際增值稅就是69738.37-留底的346.2 等于69392.17 不知道每個月怎么做會計分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458844 個
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小蝸牛 追問
2021-10-13 11:05
小蝸牛 追問
2021-10-13 11:06
樸老師 解答
2021-10-13 11:16
小蝸牛 追問
2021-10-13 11:29
小蝸牛 追問
2021-10-13 11:30
樸老師 解答
2021-10-13 11:35