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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-13 07:03

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:33

1、借委托加工物資70
貸原材料70

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:33

借委托加工物資20
應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2.6
-應(yīng)交消費稅10
貸應(yīng)付賬款32.60

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:34

2、借長期股權(quán)投資1130
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費-銷項稅額130

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:34

借主營業(yè)務(wù)成本660
存貨跌價準(zhǔn)備40
貸 庫存商品700

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:34

借稅金及附加100
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅100

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:34

3、借固定資產(chǎn)清理900
累計折舊500
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100
貸固定資產(chǎn)1500

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:35

借銀行存款1050
貸固定資產(chǎn)清理1000、
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅50

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:35

借固定資產(chǎn)清理5
貸銀行存款5

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:35

借固定資產(chǎn)清理95
貸資產(chǎn)處置損益95

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:35

4、借銀行存款26.5
累計攤銷6
貸無形資產(chǎn)30
應(yīng)交稅費-銷項稅1.5
資產(chǎn)處置損益1

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:36

5、借借銀行存款10.6
貸其他業(yè)務(wù)收入10
應(yīng)交稅費-銷項稅0.6

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:36

借其他業(yè)務(wù)成本2.5
貸累計攤銷2.5

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:36

6、本月應(yīng)交增值稅的額計算是=130+50+1.5+0.6-2.6=179.50

暖暖老師 解答

2021-10-13 08:36

借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅179.50
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅179.50

紫色煙花 追問

2021-10-13 13:33

老師,第三張圖怎么做

暖暖老師 解答

2021-10-13 13:36

這三個圖片不是一樣的餓嗎我看

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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