8月實(shí)際扣款異地預(yù)交增值稅71420.19)(8月有一筆繳納異地增值稅所屬期季度7-9月異地預(yù)交增值稅8221.13)在申報(bào)8月份附表四我是加了這個(gè)進(jìn)去的(但是主表28欄申報(bào)顯示不配)、于是8月份我把這筆金額(所屬期7-9月)撤銷了、8月份附表四(本期發(fā)生額+本期應(yīng)抵扣稅額+本期時(shí)間抵扣稅額都填寫63199.56)就申報(bào)匹配成功、到9月我把這比加了進(jìn)去(還是主表28欄顯示不匹配)系統(tǒng)只能匹配所期期2021.9.1-2019.9.21((本期發(fā)生額27210.68+本期應(yīng)抵扣稅額27210.68+本期時(shí)間抵扣稅額都填寫18989.55)、附表四留低下來(lái)8221.13為啥不能抵扣呢(還是我填寫錯(cuò)誤
Julian
于2021-10-12 13:56 發(fā)布 ??706次瀏覽
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艾昵老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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