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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-11 16:16

你好,你做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本,對方退貨給你,然后你們?nèi)ゼt沖的發(fā)票是這種情況。

無奈的大俠 追問

2021-10-11 16:25

不退貨,也就是重新更正開票,直接返著做分錄嗎?還有之前的稅金已經(jīng)交稅務(wù)局,現(xiàn)在又開票又會出現(xiàn)繳稅

郭老師 解答

2021-10-11 16:27

借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù),然后你還開專票嗎?開的話直接抵扣了就可以。

無奈的大俠 追問

2021-10-11 16:30

好的,要開專票,相當(dāng)于留底稅金在賬上了。開票就直接抵消嗎

郭老師 解答

2021-10-11 16:31

好對的是的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,你做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本,對方退貨給你,然后你們?nèi)ゼt沖的發(fā)票是這種情況。
2021-10-11 16:16:44
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費——城建稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,城建稅, 貸;銀行存款
2019-10-26 09:37:32
借管理費用辦公費貸庫存現(xiàn)金 需要全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用附屬。
2021-12-10 11:02:36
按發(fā)票入應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-06-16 15:52:53
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-30 11:04:48
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