處理固定資產(chǎn)收現(xiàn)金5000元 第一個(gè)分錄先做借:庫存現(xiàn)金5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 然后再接著做:借:固定資產(chǎn)清理726.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅726.5 是這樣嗎
步伐
于2017-01-06 19:47 發(fā)布 ??2196次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-06 20:21
其它的我都明白的,我的意思是處置固定資收到的錢怎么做分錄,先做一個(gè)總收入的分錄、再從總收入里算出應(yīng)交的稅費(fèi)來做一個(gè)分錄嗎?我之前發(fā)的那個(gè)分錄對不對?
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您好
根據(jù)最新會計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24

1)借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損
(2)借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略)
若有收到殘料變價(jià)收入:
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
(3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入:
借:固定資產(chǎn)清理
貸: 營業(yè)外收入
2017-01-06 19:58:44

你好,
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-09-24 10:48:08

你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06

25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
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