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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 09:37

你好;  原來你們專利年費(fèi)怎么掛科目的。 這樣好判斷 ; 

海濱 追問

2021-10-09 09:41

我付款掛應(yīng)付,收到發(fā)票做了管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-10-09 09:42

你好 ;   那你就現(xiàn)在紅沖 年費(fèi) 。 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 ; 這個(gè)是沖退款金額  

海濱 追問

2021-10-09 09:44

干嘛要沖以前年度損益

海濱 追問

2021-10-09 09:45

我是今年3份付的款

meizi老師 解答

2021-10-09 09:46

你好;  我以為是跨年了。 沒有跨年 直接沖 借銀行存款貸管理費(fèi)用  

海濱 追問

2021-10-09 09:48

我才剛收到發(fā)票還入費(fèi)用,如果貸費(fèi)用

海濱 追問

2021-10-09 09:49

能幫我看下提問,寫個(gè)具體分錄?

海濱 追問

2021-10-09 09:50

我不是很懂,給你一說我又更懵了。

meizi老師 解答

2021-10-09 09:54

你好。 比如你 3月支付的時(shí)候 :借 管理費(fèi)用 5200貸銀行存款 5200  ; 現(xiàn)在收到發(fā)票 實(shí)際發(fā)生是780元   你收到退款4420 。 現(xiàn)在做賬:借 銀行存款  4420     借管理費(fèi)用-4420  這樣來做賬  (我上面做的貸方管理費(fèi)用 ;但是正常財(cái)務(wù)系統(tǒng)你做貸方費(fèi)用 怕識(shí)別不了。 你還是做借方負(fù)數(shù)處理好一些的)

海濱 追問

2021-10-09 09:58

我先是掛應(yīng)付

meizi老師 解答

2021-10-09 10:00

你好;那你麻煩把你寫的分錄發(fā)來看看 ;你沒有做費(fèi)用嗎 

海濱 追問

2021-10-09 10:01

不是先沖銷,再做正確的?

meizi老師 解答

2021-10-09 10:04

你好 ; 你 可以部分紅沖。 原來假如做了5200的費(fèi)用了。 現(xiàn)在直接紅沖4420 的 費(fèi)用 。 實(shí)際你發(fā)生的是780 元     這樣就行了。  你不嫌麻煩也可以全部紅沖了 在去  按 780元做一筆;  

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你好;? 原來你們專利年費(fèi)怎么掛科目的。 這樣好判斷 ;?
2021-10-09 09:37:59
同學(xué)您好,您是自己申請(qǐng)的嗎,一般代理申請(qǐng)的話,代理公司會(huì)及時(shí)通知您的
2021-01-15 20:48:20
你好!計(jì)入費(fèi)用就可以
2018-05-31 18:03:02
同學(xué)你好 對(duì)的 不能再入了 都結(jié)束了 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的才計(jì)入的
2021-02-24 17:19:32
你好,專利年費(fèi)通過長期待攤費(fèi)用科目核算,然后攤銷計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目核算
2020-09-14 19:44:35
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