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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-07 10:12

你好
用于免稅項目的進項不能抵扣 要進項轉出處理 

追問

2021-10-07 10:12

能寫個分錄給我嗎?

追問

2021-10-07 10:15

我做的分錄是  借應交稅費,應交增值稅,進項稅轉出   貸應交稅費,應交增值稅,進項稅

追問

2021-10-07 10:16

但會同時增加應交稅費的借貸方,余額對不上

追問

2021-10-07 10:16

老師,請指導

追問

2021-10-07 10:18

老師,在嗎?

玲老師 解答

2021-10-07 10:27

借成本費用
進項
貸銀行
借成本費用
貸進項轉出

追問

2021-10-07 10:31

因有很多張發(fā)票且不同科目,我要一筆筆進行沖銷嗎?

追問

2021-10-07 10:36

因為從年初累計下來了,之前做的是
借:成本費用
進項稅
貸:銀行
現(xiàn)在想一筆轉出,請老師指導

追問

2021-10-07 10:40

如果再次計入成本費用,不是增加了成本費用了嗎?

玲老師 解答

2021-10-07 10:50

你好
是的 因為進項不能抵扣 是全額記成本費用了 

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相關問題討論
你好,你可以按普通發(fā)票入賬就是了
2018-04-02 09:28:31
你好 用于免稅項目的進項不能抵扣 要進項轉出處理?
2021-10-07 10:12:15
您好,一般納稅人企業(yè),進項發(fā)票開進161008的農產品免稅發(fā)票,計算進項稅額分兩種情況,1、如果繼續(xù)銷售或者生產10%增值稅率的產品的話,進項稅額=161008*10%,2、如果繼續(xù)銷售或者生產16%增值稅率的產品的話,進項稅額=161008*(10%+2%)。
2019-02-12 20:45:58
視同國內銷售處理。肯定是不能免稅的。
2017-06-08 23:18:56
如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報,這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額。
2019-03-30 10:20:03
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