我有上期留底稅額是50202.98元,企業(yè)增值稅存在欠稅,這邊當(dāng)期如何做會計(jì)分錄
冷艷的芒果
于2021-10-06 10:53 發(fā)布 ??720次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
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您好,可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎,有留底,怎么還會欠稅
2021-10-06 11:05:54

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整(欠稅額)
借:營業(yè)外支出(滯納金)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款(滯納金)
2019-11-19 18:21:14

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
最終留抵稅額抵減了當(dāng)期需要交的增值稅,形成“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的科目余額
2019-12-13 15:20:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-06-05 15:59:32

您好,分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2018-02-21 22:43:28
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