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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-05 14:31

老師這張呢

鄒老師 解答

2017-01-05 14:29

你好,是的 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-01-05 14:34

計(jì)入費(fèi)用核算,不可以抵扣的

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同學(xué),你好 你要給保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)票嗎?
2021-04-29 11:08:04
公司贈(zèng)與100積分,并沒(méi)有動(dòng)用現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈(zèng)送時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--100積分 (2)客戶購(gòu)物使用代金券時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款--100積分 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-03-05 18:04:35
你好,收到的發(fā)票有10000,但是實(shí)際收到的貨只有5000,你是開(kāi)具發(fā)票,還是收到發(fā)票?
2019-09-02 09:14:14
你好,是辦公還是給職工福利?
2018-06-04 22:05:11
你好 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-03-06 17:07:36
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