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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-29 16:36

你好
多記的紅沖就可以了 

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:38

17年的!怎么做分錄

玲老師 解答

2021-09-29 16:41

借以前年度損益 調(diào)整負數(shù) 

貸應(yīng)交稅費負數(shù)  

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:44

為什么貸記應(yīng)交稅費?

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:49

老師在么

玲老師 解答

2021-09-29 17:06

你原來貸方用其他應(yīng)付款,現(xiàn)在貸方也用其他應(yīng)付款。

玲老師 解答

2021-09-29 17:07

就是把損益科目換成以前年度損益調(diào)整,其他科目不變
金額是負數(shù)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 多記的紅沖就可以了?
2021-09-29 16:36:56
你好,現(xiàn)在是多計提嗎,本期沖回即可的
2021-09-29 16:56:00
你好,以前年度損益調(diào)整科目相當于損益科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費。 然后結(jié)轉(zhuǎn),借:未分配利潤、盈余公積,貸:以前年度損益調(diào)整。
2021-04-08 11:24:24
你好 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費-附加稅? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-08 11:26:52
您好,一般情況下,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加稅科目,貸,以前年度損益調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)時,借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配-未分配利潤。
2017-07-27 22:32:32
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