
公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預付賬款-房租,貸銀行存款,我們?nèi)ゴ_發(fā)票后取得發(fā)票分錄如下:管理費用-房租 貸預付賬款,這樣對嗎
答: 你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
老師,先沖的預付加油卡,借:預付賬款貸:銀行存款,后面實際消耗在做借:管理費用等 貸:預付賬款是不,這個必須要取得發(fā)票以后才能沖銷是不,發(fā)票一般會給開嗎?開的是普票還是專票?我們實際充卡的時候只有收據(jù)不給開發(fā)票可以嗎
答: 您好 前面那樣寫分錄可以的 我這邊是開的專用發(fā)票 提供資料 加油站會給開的 就是麻煩一點
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2017.6.5支付了2017年1-6月份的房租,發(fā)票在月底的時候尚未取得,分錄可以這樣寫嗎?借:預付賬款-房租 15000 貸:銀行存款 15000下月取得發(fā)票后,再做分錄,借:管理費用-房屋租賃 15000 貸:預付賬款 15000
答: 你好,取得發(fā)票借方計入待攤費用
老師,請問一下企業(yè)發(fā)生大于500費用未取得發(fā)票怎么做分錄呀?是先做借:預付賬款 貸:銀行存款收到票做:管理費用 貸:預付賬款嗎?
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
老師,您好,我這邊19年12月預付了19年12月至2020年4月的房租,預付時,借:預付賬款,貸銀行存款,19年要提費用,借:管理費用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票


會計學堂 追問
2021-09-29 14:48
郭老師 解答
2021-09-29 14:49