APP下載
NAMANANA
于2021-09-29 08:58 發(fā)布 ??2047次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-09-29 08:58
可以計入到其他應付款里面。
NAMANANA 追問
2021-09-29 09:04
老師,公司一些費用從公戶走的,但是沒有費用發(fā)票是不是可以用這些票抵?
東老師 解答
2021-09-29 09:05
您好,是可以用發(fā)票抵的
2021-09-29 09:06
老師,做賬的話直接當費用發(fā)票抵?還是像你說的用其他應付款走?
2021-09-29 09:07
費用計入到當期的費用里面,然后在貸方記入其他應付款。
2021-09-29 09:11
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
實際費用先發(fā)生了,三個月之后才來票,怎么做賬?
答: 你好 按你實際費用 做賬到當期 。 發(fā)票來了 有差異調整分錄 紅字分錄沖掉在按實際做
老師你好,老板拿來的費用票實際沒有從公戶走,要不要做賬?走的話應該怎么走?
答: 可以計入到其他應付款里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,上個月一筆費用1000,次月付款時發(fā)現(xiàn)費用多記了實際應付800,該如何做賬
答: 你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是 借:應付賬款?200,貸:管理費用等科目 200
老師你好 我想問一下在實際做賬的時候科目期初額是根據(jù)什么制定的 我們公司新建立的 只有費用其他基本都沒有
討論
老師,請問備用卡,多出整存的款,如何做賬,符合實際
票據(jù)和實際費用相差1分錢如何報賬
實際費用800、員工拿來1000的發(fā)票、該怎么入賬
運費用做賬1500,實際支付1000,那差額部分怎么做賬
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181783 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
NAMANANA 追問
2021-09-29 09:04
東老師 解答
2021-09-29 09:05
NAMANANA 追問
2021-09-29 09:06
東老師 解答
2021-09-29 09:07
NAMANANA 追問
2021-09-29 09:11
東老師 解答
2021-09-29 09:11