
老師,請教一個問題。15日支付運輸費5000元給甲,由甲支付給乙,當(dāng)時記分錄:借:銷售費用/運輸費,貸:銀行存款。因其他原因,乙只收了2000元,另外3000元在甲處。現(xiàn)在甲要退回3元給公司,還未退回,應(yīng)該如何記帳,分錄怎么寫
答: 同學(xué),你好,你這是內(nèi)賬的處理?
請問養(yǎng)殖場的貨車分錄是借:銷售費用-運輸費 貸:銀行存款嗎
答: 你好,如果因為銷售貨物產(chǎn)生的運費,計入銷售費用,您的分錄是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月老板拿來了付過款的鐵路運輸費回單,我做賬 借:銷售費用-運輸費 貸:銀行存款,結(jié)果這個月他又拿來了專票,我該怎么做賬?上個月已做過的會計分錄怎么調(diào)整?如果要沖賬的話,因為是付過款的,銀行存款是不能沖的呀,那該怎么沖?
答: 你這個是不是只有稅費差額?借銷售費用負(fù)數(shù)借進(jìn)項稅額就可以


玉兒小。 追問
2021-09-27 16:48
玉兒小。 追問
2021-09-27 16:48
桂龍老師 解答
2021-09-27 16:54
玉兒小。 追問
2021-09-27 16:54
桂龍老師 解答
2021-09-27 16:55
玉兒小。 追問
2021-09-27 16:55
桂龍老師 解答
2021-09-27 16:55