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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-03 21:46

老師,不好意思,要怎么計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算?能具體告訴操作嗎

缽仔糕  追問

2017-01-03 22:08

1、其中的財(cái)務(wù)費(fèi)用就不用下級(jí)分錄了? 
2、請(qǐng)問公司剛開辦的時(shí)候會(huì)計(jì)把股東投入的錢掛在其他應(yīng)付合理嗎?如果后面股東有借款想拿當(dāng)初投入的錢抵掉,可以嗎

鄒老師 解答

2017-01-03 21:29

你好,可以的,尾數(shù)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算

鄒老師 解答

2017-01-03 22:06

借;銀行存款   財(cái)務(wù)費(fèi)用(尾數(shù)幾角幾分)   貸;應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2017-01-03 22:10

1,可以是折扣 
2,投入的錢應(yīng)當(dāng)計(jì)入實(shí)收資本核算才是的

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你好,可以的,尾數(shù)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
2017-01-03 21:29:03
你好 多收部分在預(yù)收賬款科目掛著就可以了
2019-03-21 15:13:11
同學(xué)您好,您具體是什么情況的
2021-12-05 15:57:05
你好,是的,需要填寫兩次的
2019-12-18 09:13:28
同學(xué) 您好 收到的現(xiàn)金貨款存入公戶,可以根據(jù)存入銀行的錢開票
2018-12-20 12:22:44
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