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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-03 13:47

那增值稅多申報一些收入不就和賬務收入對不上嗎,老師,你能不能把那會計分錄寫給我看看,謝謝

星空 追問

2017-01-03 13:55

老師,我能不能用其他應付款代替庫存現(xiàn)金,因為我們外帳不允許有庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-01-03 13:39

如果你增值稅沒有申報,可以多申報一些收入 
如果已經(jīng)申報,只能是在賬務少調(diào)整 了

鄒老師 解答

2017-01-03 13:52

借;庫存現(xiàn)金0.01  貸;應交稅費 0.01

鄒老師 解答

2017-01-03 13:56

你好,這個最終也不需要支付 
調(diào)整的時候,用到現(xiàn)金是在所難免的

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同學你好 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
如果你增值稅沒有申報,可以多申報一些收入 如果已經(jīng)申報,只能是在賬務少調(diào)整 了
2017-01-03 13:39:33
確認收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 有關成本費用允許抵減銷售額時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款
2018-05-22 17:50:30
您好,現(xiàn)在財政部對這個賬務處理沒有具體的規(guī)定,只能說做的合理就可以,這是屬于減免額,應交未交的可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-04-11 21:46:17
借預付賬款 貸銀行存款 然后收到發(fā)票 借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款
2016-06-14 14:50:30
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