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星空
于2017-01-03 11:39 發(fā)布 ??1400次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-03 11:48
是不是這樣寫 調整應交增值稅小數(shù)點 j:營業(yè)外支出 0.01 d:應交稅費-應交增值稅 0.01
星空 追問
2017-01-03 13:24
報表收入:189120.86,稅金:5673.63 賬務處理收入:189120.86,稅金:5673.62 會計分錄 j:營業(yè)外成本 0.01 應交稅費―應交增值稅 0.01 這樣寫會計分錄寫對嗎
鄒老師 解答
2017-01-03 11:40
你好,以申報表為準,把賬務進行相應調整
2017-01-03 11:50
你好,可能是這個分錄 需要知道你申報表收入,稅金分別是多少 你賬務處理的收入,稅金分別是多少,才知道正確的賬務處理的
2017-01-03 13:26
你好,需要增加收入,同時增加稅金的 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
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增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
計算一般納稅人的增值稅稅負率,如果用“應納增值稅額/應稅銷售額*100%”來計算,這里的“應納增值稅額”要不要加上“應納稅額減征額(如稅控維護費)”?
答: 這里不需要的,這里是實際繳納的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅應納稅額=增值額*稅率,與增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區(qū)別
答: 您好!上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
就是填寫增值稅表格的應納稅額和憑證中的計提增值稅稅額相差0.01元,這怎么弄
討論
增值稅應納稅額統(tǒng)計
小規(guī)模納稅人季報繳納增值稅,那么每月計提時,要將應交增值稅~銷項稅額轉到應交增值稅~未交增值稅科目么?
增值稅應納稅額計算
一般納稅人:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額差額計稅法:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額這兩個有什么區(qū)別????
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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星空 追問
2017-01-03 13:24
鄒老師 解答
2017-01-03 11:40
鄒老師 解答
2017-01-03 11:50
鄒老師 解答
2017-01-03 13:26