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卜雪
于2017-01-03 11:16 發(fā)布 ??2510次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-03 14:50
那匯算清繳的時候不會有影響嗎?
鄒老師 解答
2017-01-03 11:17
你好,這些科目不一定要清零的
你好,不影響的
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到了年末的時候,哪些科目余額要清零?其他應收?其他應付?
答: 你好,這些科目不一定要清零的
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調整到其他應收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表(到末級,需要看得出往來款的明細單位,若余額表不能顯示所有往來單位明細的,需要另外提供應收、應付、其他應收、其他應付款等往來科目明細表)
答: 你好,啥意思?你要這種的余額表?
老師,可以通過直接對沖調賬的方式把應收和預收,應付和預付,其他應收和其他應付科目里同單位的余額對沖調整嗎?
討論
“其他應付”和“其他應收”這兩個科目下的余額有些不存在的了怎么把他處理掉最好呢
老師,請問“其他應付”和“其他應收”這兩個科目下的余額有些不存在的了怎么把他處理掉最好呢
同一個客戶 之前下的帳在其他應收科目,現(xiàn)在余額在貸方,從4月下賬在其他應收科目,余額也是在貸方,現(xiàn)在想并帳,都并帳在其他應付科目下,怎么合并呢?
其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-01-03 11:17
鄒老師 解答
2017-01-03 14:50