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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-24 15:25

你好,你們是外購(gòu)的產(chǎn)品還是自產(chǎn)的?

健忘的吐司 追問(wèn)

2021-09-24 15:28

贈(zèng)品是外購(gòu)商品

QQ老師 解答

2021-09-24 15:29

你好,外購(gòu)的不用視同銷售,但是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。借銷售費(fèi)用  貸庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)

健忘的吐司 追問(wèn)

2021-09-24 15:32

什么情況視同銷售?

QQ老師 解答

2021-09-24 15:33

您好,自產(chǎn)的商品需要視同銷售

健忘的吐司 追問(wèn)

2021-09-24 15:34

借,銷售費(fèi)用
貸,庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

QQ老師 解答

2021-09-24 15:35

你好,是的,這里的銷項(xiàng)稅是按公允價(jià)值計(jì)算的。

健忘的吐司 追問(wèn)

2021-09-24 15:37

《增值稅條例實(shí)施細(xì)則》第四條規(guī)定:\\"將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人\\"應(yīng)當(dāng)視同銷售,按市場(chǎng)銷售價(jià)計(jì)提銷項(xiàng)稅計(jì)算繳納增值稅及其它稅收,如按市場(chǎng)銷售價(jià)計(jì)算銷售收計(jì)得企業(yè)所得稅。

QQ老師 解答

2021-09-24 15:41

你好!外購(gòu)商品用于無(wú)償贈(zèng)送的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如果你計(jì)算銷項(xiàng)稅的話,也是按購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)稅金額,如果是自己生產(chǎn)的,需要按銷售金額計(jì)算。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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