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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-09-24 10:44

你好,因為境內(nèi)所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額

11876948484884 追問

2021-09-24 10:46

老師 題中該企業(yè)不是適用20%稅率嗎?

小云老師 解答

2021-09-24 10:47

這個題目應(yīng)該有點問題,因為金額也不可能是小微企業(yè),應(yīng)該是25的稅率才對

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相關(guān)問題討論
你好,因為境內(nèi)所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額
2021-09-24 10:44:58
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-09-24 10:00:00
你好,因為2018年的應(yīng)納稅所得額是18萬,而不是20萬,把15年-10萬的虧損彌補了之后,需要繳納的企業(yè)所得稅=(18萬-10萬)*10%=0.8萬
2020-02-22 14:35:08
因為確認遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費用就是在貸方 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 遞延所得稅負債發(fā)生額是-25,所得稅費用也在貸方 借:遞延所得稅負債 貸:所得稅費用
2020-08-26 19:29:30
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