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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-24 09:52

你好,今年的政策是100萬乘以2.5%。

假如 追問

2021-09-24 09:53

嗯啊,如果按上面那個(gè)政策我的計(jì)算正確嗎?

郭老師 解答

2021-09-24 09:55

你好不對(duì),這個(gè)政策不正確。

郭老師 解答

2021-09-24 09:56

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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兩個(gè)不是一個(gè)概念,“應(yīng)納稅額”大多數(shù)一般發(fā)生數(shù)在前,就是企業(yè)按照稅法規(guī)定期間計(jì)算得出的應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納各稅額; 應(yīng)補(bǔ)(退)稅就是本期應(yīng)納稅額與本期已預(yù)繳稅額之間的差,如果為正數(shù)就是應(yīng)補(bǔ)稅額,如果為負(fù)數(shù)就是應(yīng)退稅額。 應(yīng)納稅額是應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率得到的結(jié)果,用公式表示如下: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率。納稅額=應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 減免稅額 - 抵免稅額=(收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 允許彌補(bǔ)的以前年度虧損)×適用稅率 - 減免稅額 - 抵免稅額 公式中的減免稅額和抵免稅額,是指依照企業(yè)所得稅法和國務(wù)院的稅收優(yōu)惠規(guī)定減征、免征和抵免的應(yīng)納稅額
2020-01-11 16:18:22
你好,今年的政策是100萬乘以2.5%。
2021-09-24 09:52:09
你好 如果你的賬務(wù)處理沒有問題的話,那么你的理解就是正確的
2022-03-14 14:37:33
同學(xué)您好,不是,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目借方 發(fā)生額的合計(jì)數(shù)
2022-04-05 21:36:06
你好,是不是你的申報(bào)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了
2019-05-10 10:49:36
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