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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-24 08:55

借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。

威武的臺燈 追問

2021-09-24 08:59

那稅費呢?怎么都不說完

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:00

成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2021-09-24 09:00

你好,對方給你開的是專票嗎?
你們單位主營是銷售月餅嘛?

郭老師 解答

2021-09-24 09:01

如果你們單位主營和銷售月餅沒有關(guān)系,你購買的時候直接支付,做上面分錄就可以了,對方給你開的專票你選擇不抵扣勾選價稅合計做賬就行。

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:02

我們是人力資源公司,購進月餅的時候做了正常購進的分錄,確認了進項稅

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:03

現(xiàn)在發(fā)放要怎么做分錄

郭老師 解答

2021-09-24 09:04

借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做這個嗎?如果是的話,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借主營業(yè)務成本,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存商品。

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:05

借兩次庫存商品?

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:06

我們公司不是主營月餅也要記庫存商品?

郭老師 解答

2021-09-24 09:06

對呀,因為這個增值稅是不允許抵扣的,所以需要進項轉(zhuǎn)出的
價稅合計做到庫存商品里面。

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:07

可是之前后面的時候不是已經(jīng)借庫存商品了嗎

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:08

現(xiàn)在在借一次不是重復了嗎

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:09

為什么問了你們其他的人說借管理費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:09

到底哪個才是正確的,服了

威武的臺燈 追問

2021-09-24 09:09

這么不專業(yè)的嗎

郭老師 解答

2021-09-24 09:15

發(fā)票的金額是100,稅額2
借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2
貸銀行存款102
借管理費用2貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借管理費用80
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬80
庫存商品80

第二種做法
借庫存商品20
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出20
借主營業(yè)務成本,福利費102
貸應付職工薪酬,102
借應付職工薪酬貸庫存商品102

郭老師 解答

2021-09-24 09:15

看一下這兩種方法是不是都是一樣的,最后你的管理費用,或者是主營業(yè)務成本都是102。

郭老師 解答

2021-09-24 09:16

借管理費用80
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬80
庫存商品80
這個分錄的金額改成100。

郭老師 解答

2021-09-24 09:16

你看下那個好理解

最后都是一樣的結(jié)果。

威武的臺燈 追問

2021-09-24 15:51

第二種金額20是什么

郭老師 解答

2021-09-24 15:53

這個是發(fā)票的稅額,進項轉(zhuǎn)出。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-09-24 08:55:54
這樣的話 茶苗是屬于農(nóng)民的了 公司沒有從中獲利 是這樣的嗎?
2020-07-22 11:04:33
借:管理費用-福利費貸:現(xiàn)金
2017-09-27 10:44:53
你好 直接計入企業(yè)的管理費用就可以了。 借 管理費用 貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金
2020-05-15 13:59:21
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020-01-14 11:28:31
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